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		<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
		<abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno rif. 2017</abstract>
		<dataPubbicazioneDataset>2018-01-19</dataPubbicazioneDataset>
		<entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</entePubblicatore>
		<dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-19</dataUltimoAggiornamentoDataset>
		<annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
		<urlFile>http://www.ic9modena.gov.it/anac/2017.xml</urlFile>
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			<cig>Z011BBCE0C</cig>
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				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
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			<oggetto>ACQUISTO STAMPATI ELEZIONI CONSIGLIO DI CIRCOLO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
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			<cig>Z051BB8A7E</cig>
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				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
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			<oggetto>CANCELLERIA, MATERIALE FACILE CONSUMO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
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			<cig>Z1B1C0D229</cig>
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				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
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			<oggetto>NOLEGGIO BUS VIAGGI ISTRUZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00340320381</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>509.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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			<cig>Z1B1C0D29B</cig>
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				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
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			<oggetto>NOLEGGIO BUS VIAGGI ISTRUZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00340320381</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00340320381</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
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			<oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA A.S.2016/17</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA S.R.L</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA S.R.L</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-15</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
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			<oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GAMMA OFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAMMA OFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>345.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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			<cig>Z491C30702</cig>
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				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
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			<oggetto>NOLEGGIO BUS VIAGGI ISTRUZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>VRZMRT66C15L359R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POP TOURS</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>627.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
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			<cig>Z4A1BB19B5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
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			<oggetto>NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00340320381</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00340320381</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>472.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
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			<cig>Z50192119A</cig>
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				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
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			<oggetto>COMPENSO MEDICO COMPETENTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MI.RO.S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04523931212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MI.RO.S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>852.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-29</dataUltimazione>
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			<cig>Z691C2E383</cig>
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				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
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			<oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1737.79</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1737.79</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z791B4A394</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
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			<oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO SAN CARLO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00998770366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASSARENTI FRANCO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00998770366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASSARENTI FRANCO S.R.L.</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-01-07</dataUltimazione>
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			<cig>Z831B53376</cig>
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				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
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			<oggetto>ACQUISTO TIMBRO MINISTERIALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>230.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>230.80</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z971B52C1B</cig>
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				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
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			<oggetto>ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03695400964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03695400964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>289.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>289.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z9B1B63102</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TIMBRI UFFICIO SEGRETERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BNSPRZ67H56F257I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIMBRI ELLEBI di Patrizia Benassati</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BNSPRZ67H56F257I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIMBRI ELLEBI di Patrizia Benassati</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>52.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>52.35</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZB21B648DB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO PC UFFICIO SEGRETERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940300369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940300369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>710.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>710.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZC01B4A31B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPESE POSTALI OTTOBRE 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.95</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZC91B631A4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>672.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>672.73</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZCA1B74471</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CENTRALINA TELEFONICA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02312050368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEM eamp; SICURA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02312050368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEM eamp; SICURA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1338.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1338.34</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZE01B731DC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAMMA OFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAMMA OFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEB1C36B8A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEE0D06B91</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPESE PER APPALTI DI PULIZIA SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>12056.37</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>12056.37</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z001CEF12E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. 4/2017 del 20-01-2017 acquisto trasformatore tastieraCIG Z001CEF12E  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03100600364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LENZOTTI STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03100600364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LENZOTTI STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>20.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-01-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>20.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z051B61749</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Liquidazione esperto progetto Yoga 0/6 infanzia cittadella 4-5-anniCIG Z051B61749; Liquidazione compenso attivita' esperto su progetto 0/6 infanziaCIG Z051B61749  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>94145790369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASD CENTRO YOGA AMBROSIA DISCIPLINE ORIENTALI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>94145790369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASD CENTRO YOGA AMBROSIA DISCIPLINE ORIENTALI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z051E630FE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura 30016506 del 28-04-2017 acquisto cartucce stampanti ufficio segreteriaCIG Z051E630FE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03695400964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03695400964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>290.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>290.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z061E0AB6D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 17PA del 30-03-2017 intervento tecnicoCIG Z061E0AB6D</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PRBMTT76R25F257N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VISION SISTEMI di Matteo Perboni</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PRBMTT76R25F257N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VISION SISTEMI di Matteo Perboni</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z071BFE8C4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. 83 del 01-04-2017 attivita' di medico competenteCIG Z071BFE8C4  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MNDGRG74M63F257M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDUZZI GIORGIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MNDGRG74M63F257M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDUZZI GIORGIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0A20349FB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. PA77 del 31-10-2017 ore assistenza informaticaCIG Z0A20349FB  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940300369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940300369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z111E5674F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. E 14037 del 26-04-2017 acquisto stampatiCIG Z111E5674F</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>85.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>85.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z112043247</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 104/40 del 22-10-2017 acquisto materiale didattico secondaria San CarloCIG Z112043247</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01966590042</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GD S.R.L. MODENA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01966590042</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GD S.R.L. MODENA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>70.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-10-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>70.33</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z131D21A49</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. 00129/2017 del 27-04-2017 viaggio istruzione TriesteCIG Z131D21A49; SALDO FATTURA N. 00010/01/2017 del 15-02-2017 acconto pacchetto viaggio istruzione TriesteCIG Z131D21A49  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03349700363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CDV DI MARCO CAPUCCI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03349700363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CDV DI MARCO CAPUCCI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4449.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4449.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z141FB6402</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. 26PA2017 del 05-09-2017 manutenzione videoproiettoriCIG Z141FB6402  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PRBMTT76R25F257N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VISION SISTEMI di Matteo Perboni</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PRBMTT76R25F257N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VISION SISTEMI di Matteo Perboni</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>684.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-09-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-09-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>684.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z171DF8AD9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 445 del 28-02-2017 e fattura n. 619 del 28-03-2017 acquisto tessere per fotocopiatriceCIG Z171DF8AD9 E CIG Z241D2F0B0</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAMMA OFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAMMA OFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2208.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2208.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z181E54DBE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 141 del 06-06-2017 e n. 154 del 26-06-2017 acquisto materiali di consumo e didatticiCIG Z181E54DBE, Z2E1E54010</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>114.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-06-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-06-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>114.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z191E524D5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. 4PA del 28-04-2017 acquisto medaglie di premiazione scuola media San CarloCIG Z191E524D5  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01463980365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUGLI E MUSSINI S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01463980365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUGLI E MUSSINI S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z211BD098F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo ricevuta n. 1 del 16-06-2017 prestazione da esperto esterno progetto eamp;quot;Mary Poppinseamp;quot; primaria PascoliCIG Z211BD098F</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RMPRCE86T52F257A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROMPIANESI ERICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RMPRCE86T52F257A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROMPIANESI ERICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1184.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1184.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z231BDC077</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 35/FE del 26-05-2017 esperto esterno progetto secondaria San CarloCIG Z231BDC077</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MRTSMN75D04F240V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARETTI SIMONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRTSMN75D04F240V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARETTI SIMONE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z291D23F97</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura N. 8H00908830, N. 8H00913712, N. 8H00912088 del 05-10-2017 spese telefoniche novembre/dicembre 2017CIG Z291D23F97; Saldo fattura n. 8H01104971,8H01105046, 8H01110453 del 06-12-2017CIG Z291D23F97</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIM  SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIM  SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2085.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-02-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2085.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2920B2474</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. 1261/FM2017 del 20-11-2017CIG Z2920B2474  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00221940364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Comune di Modena</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00221940364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Comune di Modena</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>29.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>29.44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2A1E0FBB9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> COMPENSO ESPERTO ESTERNO SU PROGETTO eamp;quot;MARY POPPINSeamp;quot; primaria Pascoli -IT90E0538CIG Z2A1E0FBB9  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>GLLCTN85H52F257M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLO COSTANZA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GLLCTN85H52F257M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLO COSTANZA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1716.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-05-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1716.80</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2E1E54010</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 106 del 28-04-2017 acquisto materiale di consumo infanzia CittadellaCIG Z2E1E54010</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19.07</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>19.07</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z311DA9D21</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>  Saldo fattura n. 30015556 del 07-03-2017 acquisto carta fotocopie ufficio segreteriaCIG Z311DA9D21  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03695400964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03695400964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>345.90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-03-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>345.90</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z321D50ADI</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 15E del 08-06-2017 esperto esterno su progettoCIG Z321D50ADI; Saldo fattura n. 6E del 27-04-2017 compenso esperto su progetto L2CIG Z321D50ADI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02538910361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL MANTELLO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02538910361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL MANTELLO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>21258.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>21528.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z341E5554A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 112 del 05-05-2017 acquisto materiale facile consumo primaria PascoliCIG Z341E5554A; Saldo fattura n. 128 del 25-05-2017 acquisto materiale di consumo primaria PascoliCIG Z341E5554A</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2690.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-05-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2690.73</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z361B96ACB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 2017003575 del 17-10-2017 assicurazione alunni e operatori scolastici a.s.2017/18CIG Z361B96ACB</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA S.R.L</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5478.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-10-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5478.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z37211D62A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 1161/PA del 30-11-2017 noleggio bus viaggio istruzioneCIG Z37211D62A</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1209.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1209.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3A1B6E2CD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 12/E del 12-06-2017 esperto esterno progettoCIG Z3A1B6E2CD</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02118010368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INLINGUA MODENA SRL DI GAVIOLI LORETTA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02118010368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INLINGUA MODENA SRL DI GAVIOLI LORETTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9100.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9100.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3B1E6580F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>  Saldo fattura n. 1302/FE del 15-05-2017 acquisto cancelleria ufficio segreteriaCIG Z3B1E6580F  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KRATOS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KRATOS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>430.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>430.89</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3D1D476CA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 6/FE del 17-05-2017 esperto esterno progetto infanzia CittadellaCIG Z3D1D476CA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>94154080363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>94154080363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1024.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1024.59</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3D1E54CEE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. 162 del 24-07-2017 acquisto materiale didattico infanzia San PaoloCIG Z3D1E54CEE  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>63.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>63.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z401E55B77</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 133 del 30-05-2017 acquisto materiale consumo media San CarloCIG Z401E55B77; Saldo fattura n. 107 del 28-04-2017 acquisto materiale facile consumo scuola media San CarloCIG Z401E55B77</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1716.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1716.47</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z411BAFAD9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 02 del 30-05-2017 esperti progetto Madrelingua secondaria San CarloCIG Z411BAFAD9</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02876420361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO LINGUISTICO EUROPEO SNC DI ANTONIOLI S. E</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02876420361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO LINGUISTICO EUROPEO SNC DI ANTONIOLI S. E</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7258.90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-11-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7258.90</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z431B731B4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. 475 del 28-02-2017 noleggio fotocopiatriceCIG Z431B731B4; SALDO FATTURA N. 2257 DEL 30-09-2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIACIG Z431B731B4  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAMMA OFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAMMA OFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>584.31</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>584.31</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z431CE4311</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 903/17-3 del 23-06-2017 licenza deapos;uso softwareCIG Z431CE4311</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-06-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4C1D83DA7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. PA/2 del 18-07-2017 esperto esterno formazioneCIG Z4C1D83DA7</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CGHGLN78M12F257C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CUOGHI GIULIANO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CGHGLN78M12F257C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CUOGHI GIULIANO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>461.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-02-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>461.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4E1CE2C8A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. PA23 DEL 31-03-2017 pacchetto ore assistenza informaticaCIG Z4E1CE2C8A; Saldo fattura n. PA39 del 31-05-2017 del 31-05-2017 ore assistenza informaticaCIG Z4E1CE2C8A</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940300369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940300369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-03-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4E1FEA16E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 30018505 del 18-09-2017 acquisto carta fotocopie segreteriaCIG Z4E1FEA16E</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03695400964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03695400964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>269.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-09-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>269.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4F1CE7A44</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. 4 del 16-01-2017 progettazione, istallazione e configurazione sito webCIG Z4F1CE7A44  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RBZCSM77M15D643N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIBEZZO COSIMO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RBZCSM77M15D643N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIBEZZO COSIMO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-09-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z591DF63C5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. 7/E del 3-4-2017 acquisto arredi scuola infanzia CittadellaCIG Z591DF63C5  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRFNRC68D30F257U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SUN CITY DI E.CARAFOLI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRFNRC68D30F257U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SUN CITY DI E.CARAFOLI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>309.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>309.84</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z591E05BD4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. 167/EL del 10-04-2017 acquisto materiale sanitarioCIG Z591E05BD4  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDICAL PARMA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDICAL PARMA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>132.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>132.17</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5A1B74D79</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 10/E del 31-05-2017 esperti progetto primaria PascoliCIG Z5A1B74D79</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02118010368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INLINGUA MODENA SRL DI GAVIOLI LORETTA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02118010368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INLINGUA MODENA SRL DI GAVIOLI LORETTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6400.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5B1E1BF4C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 65/PA del 5-5-2017 certificazione progetto Ket San CarloCIG Z5B1E1BF4C; Saldo fattura n. 53/PA del 29-04-2017 esperto su progetto inglese media San CarloCIG Z5B1E1BF4C</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00770620367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00770620367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1754.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1754.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5C1BA4BC2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 7/E del 22-02-2017 esperto esterno progettoCIG Z5C1BA4BC2</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>94004500362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDAZIONE CEIS ONLUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>94004500362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDAZIONE CEIS ONLUS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1296.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1296.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z611BB8AC7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>  Saldo fattura n. 2/PA del 01-02-17 acquisto materiale facile consumo infanzia San PaoloCIG Z611BB8AC7  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRFNRC68D30F257U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SUN CITY DI E.CARAFOLI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRFNRC68D30F257U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SUN CITY DI E.CARAFOLI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>216.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-02-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>216.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z611E524A1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. 2PA del 28-04-2017 acquisto libri per comodato deapos;uso media San CarloCIG Z611E524A1  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02096091208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEGNALIBRO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02096091208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEGNALIBRO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1460.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1460.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z671FD22EC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. PA-09 del 14-09-2017 intervento per smontaggio e montaggio lavagne interattiveCIG Z671FD22EC</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02533110363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02533110363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-09-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-09-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6B1E58A5A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. 113 /PA e 143/PA del 31-05-2017 noleggio bus viaggi deapos;istruzioneCIG Z6B1E58A5A E CIG Z1B1C0D29B; Saldo fattura n. 86/PA; n. 98/PA; 103/PA del 08-05-2017 noleggio bus viaggi istruzioneCIG Z6B1E58A5A  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00340320381</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00340320381</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3733.63</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3733.63</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6E1DF5FA0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. V3-8924 del 31-03-2017 acquisto materiale didattico alunni HCIG Z6E1DF5FA0  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>415.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-03-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>415.58</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6F1DF60E0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 192/PA del 28-04-2017 acquisto programma didattico alunni HCIG Z6F1DF60E0</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUXILIA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUXILIA s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-03-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z721E54D7D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. 140 del 6-6-2017 e 149-152 del 26-06-2017 acquisto materiali facile consumo e didatticiCIG Z721E54D7D, Z721E54D7D, Z921E53F90  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>815.63</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-06-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-06-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>815.63</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z761E53EE1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 104 del 28-04-2017 acquisto materiale di consumo gestione sociale infanzia CittadellaCIG Z761E53EE1</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>594.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>594.05</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z811F1EE37</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n.PA-08 del 14-09-2017 acquisto attrezzature informatiche primaria PascoliCIG Z811F1EE37  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02533110363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02533110363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4842.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-06-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4842.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8320034F6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. 17VF+04941 del 29-09-2017 acquisto materiale di puliziaCIG Z8320034F6  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1123.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-09-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z83201DD81</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>  Saldo fattura n. 1151/FM del 20-10-2017 rilascio stampatiCIG Z83201DD81  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00221940364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Comune di Modena</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00221940364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Comune di Modena</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>158.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>158.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z851E57006</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n.fattpa 2/17 del 26-04-2017 acquisto strumenti musicali secondaria San CarloCIG Z851E57006</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>LSVLNE78L59F257Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DELLA MUSICA DI LUSVARDI ELENA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LSVLNE78L59F257Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DELLA MUSICA DI LUSVARDI ELENA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>246.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>246.74</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z871E29136</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 478PA del 30-04-2017 noleggio busCIG Z871E29136; Saldo fattura n. 273/PA del 31-03-2017 noleggio bus viaggio istruzioneCIG Z871E29136</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1436.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-05-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1436.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z881BA4BDA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. 32/E, 33/E del 11-07-2017 esperti esterni progetto secondaria San CarloCIG Z881BA4BDA  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>94004500362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDAZIONE CEIS ONLUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>94004500362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDAZIONE CEIS ONLUS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3240.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-11-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3240.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8B1CBDA26</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 26PA del 26-05-2017 esperto esterno su progettoCIG Z8B1CBDA26  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02522171202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEATRO DELLeapos;ARGINE SOCIETAeapos; COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02522171202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEATRO DELLeapos;ARGINE SOCIETAeapos; COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1285.71</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-06-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1285.71</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z90205C720</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 10 del 12-10-2017 esperto su progetto CODE IT - MAKE ITCIG Z90205C720</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>94180610365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLAY RES ASSOCIAZIONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>94180610365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLAY RES ASSOCIAZIONE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7803.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7803.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z921D59186</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Liquidazione compenso esperto progetto orientamento eamp;quot;Scuola e Citta'eamp;quot; saldo fattura PA/1/PA del 13-01-2017 -IT09N05387CIG Z921D59186  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SGHLNE81B64B819R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIGHINOLFI ELENA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SGHLNE81B64B819R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIGHINOLFI ELENA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-01-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-02-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z921DD5CC7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. PA19 del 31-03-2017 acquisto licenze software media San CarloCIG Z921DD5CC7</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940300369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940300369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z921E53F90</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 105 del 28-04-2017 acquisto materiale facile consumo progetto infanzia CittadellaCIG Z921E53F90</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>247.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>247.78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z961EAB9BB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 1437 del 08-09-2017 acquisto materiale facile consumo primaria CittadellaCIG Z961EAB9BB</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02181740362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SUPER-TECNICA MARTINELLI S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02181740362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SUPER-TECNICA MARTINELLI S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2522.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-09-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2522.93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z981BB8AE5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n.3/PA del 01-02-2017 acquisto materiale didattico infanzia San PaoloCIG Z981BB8AE5  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRFNRC68D30F257U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SUN CITY DI E.CARAFOLI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRFNRC68D30F257U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SUN CITY DI E.CARAFOLI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>111.31</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-02-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>111.31</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9A1C83ABF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 2430 e 2432 del 29-09-2017 noleggio fotocopiatrice plessiCIG Z9A1C83ABF E CIG ZAA1D7DF5F</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAMMA OFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAMMA OFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5871.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-12-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5871.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9C1D2470E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. 29 del 26-01-2017 acquisto tessere per fotocopieCIG Z9C1D2470E  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAMMA OFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAMMA OFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1119.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-02-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1119.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA11CCBD93</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 3E del 15-05-2017 esperto esterno progetto primaria PascoliCIG ZA11CCBD937</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03138520360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE MEDIANDO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03138520360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE MEDIANDO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA41F616A2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. PA0000055 del 31-07-2017 pacchetto ore assistenza informaticaCIG ZA41F616A2; Saldo fattura n. PA68 del 30-09-2017 ore assistenza tecnicaCIG ZA41F616A2</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940300369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940300369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>537.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-09-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>537.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA71E08F3F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 9/E del 17-05-2017 acquisto materiale didattico infanzia CittadellaCIG ZA71E08F3F</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRFNRC68D30F257U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SUN CITY DI E.CARAFOLI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRFNRC68D30F257U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SUN CITY DI E.CARAFOLI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>822.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>822.38</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA81EAA70D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. FATPAM31 del 31-08-2017 stampa diario scolastico 2017/18 secondaria San CarloCIG ZA81EAA70D</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09342350015</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPO STAMPA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09342350015</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPO STAMPA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1167.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-08-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1167.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAF205C7A3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. 1091/FM del 01-10-2017 stampa copie giornalino primaria CittadellaCIG ZAF205C7A3  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00221940364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Comune di Modena</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00221940364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Comune di Modena</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>189.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-10-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>189.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB41D1ED70</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. 30015920 del 24-03-2017 acquisto toner plessi San Carlo e CittadellaCIG ZB41D1ED70  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03695400964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03695400964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>146.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>146.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB61FD2A7D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. PA76 del 31-10-2017 acquisto PC ufficio segreteriaCIG ZB61FD2A7D  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940300369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940300369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-09-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1230.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB81E08EED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. 01400089/E del 17-05-2017 acquisto libri scuola infanzia CittadellaCIG ZB81E08EED  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Librerie FELTRINELLI s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Librerie FELTRINELLI s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>878.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>878.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB92006BB7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. PA 174/17 del 30-09-2017 noleggio bus viaggi istruzioneCIG ZB92006BB7  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>VRZMRT66C15L359R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POP TOURS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>VRZMRT66C15L359R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POP TOURS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-10-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZBA91BDB8D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 6/PA del 09-07-2017 esperto esterno progetto eamp;quot;A scuola con gli egizieamp;quot; primaria PascoliCIG</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FSLGNN83C11F356E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUSILLI GIOVANNI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FSLGNN83C11F356E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUSILLI GIOVANNI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC420C5AE1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. PA-000018 del 27-11-2017 acquisto KIT LIM +VIDEOPROIETTORECIG ZC420C5AE1</oggetto>
			<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02533110363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02533110363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1818.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-11-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1818.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC51D46680</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Spese postali mese di MARZO 2017CIG ZC51D46680; Saldo fattura n. 8717102592 del 11-04-2017 spese postali GENNAIO 2017CIG</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>604.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-02-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-02-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>604.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD920742A2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. 29 del 03-11-2017 rinnovo hosting e assistenza tecnica sito WebCIG ZD920742A2  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RBZCSM77M15D643N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIBEZZO COSIMO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RBZCSM77M15D643N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIBEZZO COSIMO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-09-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDA20E638E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 31PA 2017 del 22-11-2017 manutenzione ordinaria harwareCIG ZDA20E638E</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PRBMTT76R25F257N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VISION SISTEMI di Matteo Perboni</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PRBMTT76R25F257N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VISION SISTEMI di Matteo Perboni</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1565.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-11-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-11-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1565.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDC1DB7CAF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Abbonamento rivista DIRIGERE LA SCUOLACIG ZDC1DB7CAF</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-03-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDC1E0A94C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 20174E10358 del 30-03-2017 canone registro elettronicoCIG ZDC1E0A94C</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE01B731DC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 2295 del 30-09-2016 noleggio fotocopiatrice plessiCIG ZE01B731DC</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAMMA OFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAMMA OFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE21D98F2A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 12/PA del 01-03-2017 manutenzione impianto video primaria CittadellaCIG ZE21D98F2A  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PRBMTT76R25F257N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VISION SISTEMI di Matteo Perboni</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PRBMTT76R25F257N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VISION SISTEMI di Matteo Perboni</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE21EC7F95</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. 725/PA e 726/PA del 31-05-2017 noleggio bus viaggi deapos;istruzioneCIG ZE21EC7F95 E CIG Z871E29136  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SACA SOC.COOP a.r.l. Autonoleggi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1686.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1686.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE61BB0115</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto> Saldo fattura n. 83/PA e n. 84/PA del 05-06-2017 esperto esterno progetto lingua ingleseCIG ZE61BB0115  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00770620367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00770620367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEE0D06B91</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 7817015404 del 23-10-2017 e fattura n. 7817014549 del 27-10-2017 per spese appalti di pulizia ottobre 2017</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>32755.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>32755.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEEE0D06B9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 7817017123 del 30-11-2017 spese per appalti di pulizia NOVEMBRE 2017CIG ZEEE0D06B91  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4018.79</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4018.79</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF01FB5CA2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 4-2017FE del 18-09-2017 riparazione tastiera pianolaCIG ZF01FB5CA2</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03463800361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ZIBO SNC DI BORSARI MICHELE 6 C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03463800361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ZIBO SNC DI BORSARI MICHELE 6 C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-08-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-09-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF01FF4E84</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Esperto esterno progetto yoga a.s.2017/18 scuola infanzia Cittadella-San PaoloCIG ZF01FF4E84</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>94145790369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.D.S.CENTRO YOGA AMBROSIA DISCIPLINE ORIENTALI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>94145790369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.D.S.CENTRO YOGA AMBROSIA DISCIPLINE ORIENTALI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-12-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF11DC2615</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 17VF1500 del 17-03-2017 e fattura n. 17VF1429 del 15-03-2017 acquisto materiali di puliziaCIG ZF11DC2615 E CIG ZC01DC2795</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1730.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-03-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1730.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF31DD605F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 96/PA del 16-06-2017 esperto esterno su progettoCIG ZF31DD605F</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00770620367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00770620367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-11-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF31E54A05</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 139, 142 del 06-06-2017 e fattura n. 150,151,153,155 del 26-06-2017 a acquisto materiali facile consumo e didatticiCIG ZF31E54A05, Z3D1E54CEE, Z761E53EE1, Z341E5554A</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2363.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-06-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2363.74</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF41E7B7E8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 21PA 2017 acquisto attrezzature informatiche plessiCIG ZF41E7B7E8</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PRBMTT76R25F257N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VISION SISTEMI di Matteo Perboni</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PRBMTT76R25F257N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VISION SISTEMI di Matteo Perboni</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>15020.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-05-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-06-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>15020.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF81F10C6D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>94186000363</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 4 del 21-06-2017 accordo di rete SCUOLA SPORTCIG ZF81F10C6D</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>94002690363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMITATO PROVINCIALE AICS - MODENA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>94002690363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMITATO PROVINCIALE AICS - MODENA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1583.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1583.74</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
	</data>
</legge190:pubblicazione>